Settore Economico Finanziario E Tributi n. 95 del 27/08/2024 reg.gen. 417 del 27/08/2024 |
Servizio di affrancatura della corrispondenza, stampa, imbustamento e recapito Posta4online gestiti attraverso la piattaforma PagoPA - Impegno di spesa |
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2.200,00€ |
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Settore Economico Finanziario E Tributi n. 95 del 27/08/2024 reg.gen. 417 del 27/08/2024
Servizio di affrancatura della corrispondenza, stampa, imbustamento e recapito Posta4online gestiti attraverso la piattaforma PagoPA - Impegno di spesa
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.200,00€
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Settore Economico Finanziario E Tributi n. 94 del 27/08/2024 reg.gen. 416 del 27/08/2024 |
Contratto di concessione fornitura idrica Subentro erede |
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0,00€ |
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Settore Economico Finanziario E Tributi n. 94 del 27/08/2024 reg.gen. 416 del 27/08/2024
Contratto di concessione fornitura idrica Subentro erede
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Spesa prevista: 0,00€
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Settore Economico Finanziario E Tributi n. 93 del 27/08/2024 reg.gen. 415 del 27/08/2024 |
Istanza di rateizzazione Agenzia delle Entrate Riscossione protocollo n. 185006 del 22/05/2023 - Impegno e contestuale liquidazione della rata n. 16 |
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98,32€ |
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Settore Economico Finanziario E Tributi n. 93 del 27/08/2024 reg.gen. 415 del 27/08/2024
Istanza di rateizzazione Agenzia delle Entrate Riscossione protocollo n. 185006 del 22/05/2023 - Impegno e contestuale liquidazione della rata n. 16
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Spesa prevista: 98,32€
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Settore Tecnico n. 183 del 16/08/2024 reg.gen. 413 del 16/08/2024 |
"Noleggio Autoveicolo Fiat Tipo" - Liquidazione fattura per noleggio mese di LUGLIO 2024 - Società Leasys S.r.l. |
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234,01€ |
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Settore Tecnico n. 183 del 16/08/2024 reg.gen. 413 del 16/08/2024
"Noleggio Autoveicolo Fiat Tipo" - Liquidazione fattura per noleggio mese di LUGLIO 2024 - Società Leasys S.r.l.
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Spesa prevista: 234,01€
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Settore Tecnico n. 182 del 16/08/2024 reg.gen. 412 del 16/08/2024 |
"Servizi integrali di igiene urbana del Comune di Molochio" Liquidazione fattura per servizi di LUGLIO 2024 - Società GM DIMENSIONE SERVIZI S.r.l |
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14.664,39€ |
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Settore Tecnico n. 182 del 16/08/2024 reg.gen. 412 del 16/08/2024
"Servizi integrali di igiene urbana del Comune di Molochio" Liquidazione fattura per servizi di LUGLIO 2024 - Società GM DIMENSIONE SERVIZI S.r.l
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Spesa prevista: 14.664,39€
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Settore Tecnico n. 181 del 16/08/2024 reg.gen. 411 del 16/08/2024 |
FORNITURA DI N. 1 BATTERIA DI AVVIAMENTO PER GRUPPO ELETTROGENO COMUNALE - Liquidazione Fattura ditta "Autofficina Meccatronica Morabito Luciano" |
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90,00€ |
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Settore Tecnico n. 181 del 16/08/2024 reg.gen. 411 del 16/08/2024
FORNITURA DI N. 1 BATTERIA DI AVVIAMENTO PER GRUPPO ELETTROGENO COMUNALE - Liquidazione Fattura ditta "Autofficina Meccatronica Morabito Luciano"
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Spesa prevista: 90,00€
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Settore Tecnico n. 180 del 16/08/2024 reg.gen. 410 del 16/08/2024 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SABBIE E DEI RESIDUI DI VAGLIATURA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI QUESTO COMUNE, ANNO 2024 |
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4.000,00€ |
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Settore Tecnico n. 180 del 16/08/2024 reg.gen. 410 del 16/08/2024
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SABBIE E DEI RESIDUI DI VAGLIATURA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI QUESTO COMUNE, ANNO 2024
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Spesa prevista: 4.000,00€
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Settore Tecnico n. 179 del 16/08/2024 reg.gen. 409 del 16/08/2024 |
"ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER OPERAI IN FORZA AL SETTORE TECNICO COMUNALE (D.LGS. 81/2008)" - Liquidazione Fattura ditta "Ventra Sas Di Ventra Vincenzo C." |
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426,55€ |
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Settore Tecnico n. 179 del 16/08/2024 reg.gen. 409 del 16/08/2024
"ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER OPERAI IN FORZA AL SETTORE TECNICO COMUNALE (D.LGS. 81/2008)" - Liquidazione Fattura ditta "Ventra Sas Di Ventra Vincenzo C."
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Spesa prevista: 426,55€
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Settore Tecnico n. 178 del 16/08/2024 reg.gen. 408 del 16/08/2024 |
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fatture mese di APRILE 2024 per la fornitura di GAS agli Impianti Comunali. |
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508,24€ |
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Settore Tecnico n. 178 del 16/08/2024 reg.gen. 408 del 16/08/2024
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fatture mese di APRILE 2024 per la fornitura di GAS agli Impianti Comunali.
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Spesa prevista: 508,24€
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Settore Tecnico n. 177 del 16/08/2024 reg.gen. 407 del 16/08/2024 |
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fattura mese di APRILE 2024 per la fornitura di energia elettrica agli Impianti di Pubblica Illuminazione. |
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6.617,17€ |
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Settore Tecnico n. 177 del 16/08/2024 reg.gen. 407 del 16/08/2024
Fornitura energia elettrica della società ECOENERGIA srl Liquidazione fattura mese di APRILE 2024 per la fornitura di energia elettrica agli Impianti di Pubblica Illuminazione.
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Spesa prevista: 6.617,17€
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